Abstract:
El presente proyecto de investigación responde a la necesidad de aplicación de los componentes de control interno específicamente en el área de caja y bancos de las PYMES comerciales de Tegucigalpa. En esta investigación se ha aplicado un cuestionario en cual está encaminado a recabar información sobre control interno que manejan las PYMES comerciales de Tegucigalpa. Los resultados obtenidos demuestran que en un alto porcentaje de las PYMES no disponen de políticas y procedimientos de control interno, solo manejan controles básicos, es por ello que se presenta una propuesta de sistema de control interno en la cual se desarrollan los elementos del control interno como lo es el ambiente de control, la evaluación de riesgos, las actividades de control, la información y comunicación así como el monitoreo de las actividades realizadas en caja y bancos. Esta propuesta contribuye a que en las PYMES cuenten con controles, manuales y procedimientos los cuales contribuyen a mitigar riesgos en la administración del efectivo el cual es considera el activo cien por ciento líquido de la empresa.
Palabras Claves: Control Interno, Caja y Bancos, Ambiente de Control, Actividades de Control, Evaluación de Riesgo, Información y Comunicación, Monitoreo